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集团党委审计委员会召开2023年第1次会议

宣布时间:

2023-02-27


 

      2月26日,集团党委书记、审计委员会主任冯传良主持召开集团党委审计委员会2023年第1次会议,审计委员会委员、集团(股份)相关领导、职能部室卖力人加入会议。

      会议听取了审计(内控)部对问题整改情况、2022年下半年开展的系列审计项目陈诉以及工程审计事情陈诉的汇报,审议通过了2023年内部审计事情计划,列位委员对审计事情给予了肯定并就审计问题整改提出了意见和建议。

 

      冯传良对这次会议质量进行了点评,认为2022年审计事情富有成效。他指出,对审计问题要进行客观分析,充实利用审计结果,一是要加强审计问题整改,把审计整改纳入绩效考核环节,形成闭环管理 ;二是职能部门要切实负起审计整改责任,把审计整改事情落实到位,审计部门要加强日常督办的频率,充实发挥审计整改信息系统的作用 ;三是针对审计过程中发现的供应商、合作伙伴以及生产经营过程中的舞弊行为,要逐步建立不合格名录或是黑名单,防范风险。

     针对审计中发现的突出问题,他从七个方面提出要求:一是树立规矩意识、敬畏意识,否则事情中容易泛起问题 ;二是加强培训,熟悉掌握党纪规则和企业规章制度,提升各单元、各部门的领导能力和管理水平 ;三是强化制度建设,职能部门应认真梳理现有管理制度与企业实际运营是否存在差距,要建立切合现代化企业要求的管理制度,全面提升管理能力 ;四是职能部门要加强日常监督,解决问题不应仅停留在制定制度和文件层面,还应注重日常执行情况的监督和检查,防患于未然 ;五是提高数字化建设水平,跟上时代法式,加强执行力落地 ;六是深化内部挖潜增效,向生长要效益的同时也要向管理要效益,可以通过完善存货管理、降低应收款损失、控制购进运费和配送费等等增加企业效益,尤其是管理好工程项目,就是最大的挖潜增效 ;七是以高质量的审计助推集团高质量生长,职能监督、纪检监督、审计监督要形成监督合力,减少企业效益流失和干部管理问题,助力企业高质量生长。

 

 


供 稿|审计(内控)部

撰 稿|周  水

审 核|李利群

一 审|张  韦

二 审|马  丹

三 审|朱海涛

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